目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、政府性基金預算支出表
九、政府性基金預算基本支出預算表
十、國有資本經營預算支出表
十一、政府采購預算表
十二、基本支出預算表
十三、項目支出預算表
第三部分2024年部門預算情況和重要事項說明
第四部分名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
全面貫徹落實國家、省、市職業教育工作會議精神,遵循職業教育發展規律,面向社會、面向市場,轉變觀念,更新人才培養模式,堅持“以市場為導向,以改革為動力,以質量求生存,以特色求發展”的辦學思想,做到“以法治校、以德立校、教科興校”,強化“德技雙馨、身心雙健”意識。培養與我國社會主義現代化建設要求相適應,德、智、體、美全面發展,具有綜合職業能力,在生產、服務一線工作的高素質勞動者和技能型人才。
(二)機構設置情況
我部門共設置10個內設機構,包括:校辦公室、教務處、教科處、學生處、財務處、安全處、后勤處、專業部、培訓處、成人教育處。
(三)重點工作概述
一、加強制度建設
規范的制度是管理的基本手段,管理要出效果,必須依靠科學可行的制度。2022年,學校將更注重管理的規范性、過程性和時效性,努力使考核機制趨于科學化、人文化、制度化。截至目前,學校各行政處室完成了工作制度建設,處室職責明確,工作人員各司其職,積極配合,堅持做到年初有布置、年中有檢查、年底有總結。
二、拓思路,穩規模,促發展:
招生工作是中等職業技術學校生存和發展的生命線,是中等職業技術學校市場競爭優勝劣汰的焦點,也是社會各界評價和認可中等職業教育辦學質量、辦學效應、辦學信譽的集中反映。學校將在招生工作上還得繼續拓展新思路,為穩定中心規模,進一步謀求發展提供生源保證。
三、以學生為本,彰顯立德樹人育人特色
中職學生是未來產業大軍的重要來源,他們的思想道德、行為如何,直接關系到我國產業大軍的素質。實現偉大“中國夢”需要培養數以萬計的高素質勞動者和高技能專門人才,因此,學校將扎實踐行“立德樹人”,幫助學生樹立科學的世界觀、人生觀和價值觀,提高學生的道德水準。
四、立足改變行為習慣,努力提高教學質量
《職業教育提質培優行動計劃(2021--2023)》明確指出,職業教育要辦好有質量、特色突出的職業教育,以提質培優、增值賦能為主線,堅持問題導向、需求導向,目標導向,著力補短板、激活力、提質量。學校將著重從學生行為習慣出發,逐步幫助學生建立良好學習習慣,為提質培優打好堅實基礎。
多元化辦學,共育技工人才
拓展辦學模式,滿足學生學歷需求。與部分省內高職院校聯合辦學,開展學歷貫通合作辦學,開設“三校生”高考班,積極為學生打通學歷提升通道。
六、加強宣傳陣地建設,展示中心風采
為推進中心宣傳工作,為中心的發展營造良好的輿論氛圍和文化環境,及時、準確、全面宣傳中心教育教學管理、黨風廉政建設等各項工作情況,進一步擴大中心宣傳工作的傳播力、影響力和公信力,展示中心形象,助推中心各項工作的有序建設和發展。中心開設有多形式的宣傳陣地,校園廣播、校級簡報、校園宣傳欄、電子顯示屏、板報、櫥窗、主題宣講、微信公眾號和QQ工作群等傳統媒體和新媒體平臺,中心始終堅持正確的宣傳導向,充分利用這些平臺對內對外開展中心各項工作的宣傳報道工作。
二、部門預算單位構成
臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校部門預算包括:臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校本級預算。
納入臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1.臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校本級
第二部分
2024年部門預算表
部門公開表1
收支預算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款收入 |
|
一、一般公共服務支出 |
|
一般公共預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
國有資本經營預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、財政專戶管理資金收入 |
|
五、教育支出 |
213.36 |
三、事業收入 |
204.16 |
六、科學技術支出 |
|
四、事業單位經營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
五、上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業支出 |
27.92 |
六、附屬單位上繳收入 |
|
九、衛生健康支出 |
|
七、其他收入 |
37.12 |
十、節能環保支出 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
本年收入合計 |
241.28 |
本年支出合計 |
241.28 |
使用非財政撥款結余 |
|
|
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
收入總計 |
241.28 |
支出總計 |
241.28 |
部門公開表2
收入預算總表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
上年結轉 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
上年結轉 |
其中財政撥款結轉 |
合計 |
241.28 |
|
|
|
|
|
204.16 |
|
|
|
37.12 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
213.36 |
|
|
|
|
|
204.16 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
中職教育 |
213.36 |
|
|
|
|
|
204.16 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
27.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.92 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表3
支出預算總表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
事業單位經營支出 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
241.28 |
241.28 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
213.36 |
213.36 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
中職教育 |
213.36 |
213.36 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
|
部門公開表4
財政撥款收支預算表
單位:萬元
收入 |
支出 |
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、一般公共預算 |
|
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
收入 |
支出 |
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
|
本年支出合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
其中:一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
|
支出總計 |
|
|
|
|
部門公開表5
一般公共預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
中職教育 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生健康支出 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
|
|
部門公開表6
一般公共預算基本支出預算表
單位:萬元
科目編碼 |
部門預算支出經濟分類科目名稱 |
科目編碼 |
政府預算支出經濟分類科目名稱 |
基本支出預算 |
類 |
款 |
類 |
款 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
合計 |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
505 |
|
對事業單位經常性補助 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
08 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金繳費 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
10 |
職工基本醫療保險繳費 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會保障繳費 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公積金 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
505 |
01 |
工資福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
505 |
|
對事業單位經常性補助 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
505 |
02 |
商品和服務支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
509 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
509 |
01 |
社會福利和救助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療費補助 |
509 |
01 |
社會福利和救助 |
|
|
|
部門公開表7
一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位:萬元
2023年預算數 |
2024年預算數 |
合計 |
因公出國(境)經費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)經費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
小計 |
公務用車購置 經費 |
公務用車運行 維護費 |
小計 |
公務用車購置 經費 |
公務用車運行 維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2023年、2024年均未使用一般公共預算安排“三公”經費支出。
部門公開表8
政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年沒有使用政府性基金預算安排的支出。
部門公開表9
政府性基金預算基本支出預算表
單位:萬元
科目編碼 |
部門預算支出經濟分類科目名稱 |
科目編碼 |
政府預算支出經濟分類科目名稱 |
基本支出預算 |
類 |
款 |
類 |
款 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年沒有使用政府性基金預算安排的基本支出。
部門公開表10
國有資本經營預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
小計 |
人員支出 |
日常公用支出 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
部門公開表11
政府采購預算表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
資金來源 |
類 |
款 |
項 |
合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
使用非財政撥款結余 |
上年結轉 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
上年結轉 |
其中:財 政撥款結 轉 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
04 |
中職教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表12
基本支出預算表
單位:萬元
科目編碼 |
部門預算支出經濟分類科目 |
合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
使用非財政撥款結余 |
上年結轉 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
上年結轉小計 |
其中:財政撥款結轉 |
類 |
款 |
合計 |
196 |
|
|
|
|
|
196 |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
191.8 |
|
|
|
|
|
191.8 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
96 |
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
58.48 |
|
|
|
|
|
58.48 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
7.2 |
|
|
|
|
|
7.2 |
|
|
|
301 |
08 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
27.92 |
|
|
|
|
|
27.92 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金繳費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
職工基本醫療保險繳費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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301 |
12 |
其他社會保障繳費 |
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301 |
13 |
住房公積金 |
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301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.2 |
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2.2 |
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302 |
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商品和服務支出 |
4.2 |
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4.2 |
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302 |
39 |
其他交通費用 |
1.2 |
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1.2 |
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303 |
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對個人和家庭的補助 |
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303 |
05 |
生活補助 |
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303 |
07 |
醫療費補助 |
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部門公開表13
項目支出預算表
單位:萬元
項目名稱 |
項目類型 |
合計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
使用非財政撥款結余 |
上年結轉 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
上年結轉小計 |
其中:財政撥款結轉 |
合計 |
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生均公用經費 |
其他運轉類 |
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日常運轉經費 |
其他運轉類 |
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高中代收費項目 |
其他運轉類 |
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第三部分
2024年部門預算情況和重要事項說明
一、關于收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則,臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校所有收入和支出均納入部門預算管理。按照收支平衡原則,臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年收支總預算均為213.36萬元。
收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入;
支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于收入預算總表的說明
臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年收入預算為241.28萬元,其中:財政撥款0萬元,占0%,財政專戶管理資金0萬元,占0%,其他收入37.12萬元,占15%。
三、關于支出預算總表的說明
臨沂市羅莊區礪成中等體育運動學校2024年支出預算為241.28萬元,其中:基本支出241.28萬元,占100%,項目支出0萬元,占0%,上繳上級支出0萬元,占0%,對附屬單位補助支出0萬元,占0%,事業單位經營支出0萬元,占0%。
四、關于財政撥款收支預算總表的說明
本單位為民辦非企業單位,無財政撥款收入支出。
五、關于一般公共預算支出表的說明
本單位為民辦非企業單位,無一般公共預算支出。
六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明
本單位為民辦非企業單位,無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明
本單位沒有政府性基金財政撥款收支。
八、國有資金經營預算財政撥款支出預算情況說明
本單位沒有國有資金經營預算財政撥款支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本單位無一般公共預算安排的機關運行經費支出。
(二)政府采購支出情況
本單位無政府采購支出
(三)國有資產占用情況
本單位無國有資產占用。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收
入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
六、上級部門補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費:指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費:指區級行政單位(包括參公管理事業單位)的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各
部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
十六、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。